3.担任依据集团审计部分的有关方针,及时完善内部审计准则、事务标准及作业指引;
4.依据年度方案组织,拟定审计项目实施方案,展开审计作业,对审计发觉缺点提出处理定见和主张,对公司的经营活动状况做审计监督,防错纠弊;
5.参加对公司严重经营活动、重点项目、严重经济合同的审计活动及其他专项查看等作业;
9.参加评定企业内部操控准则的健全性和有效性,并对其优化办理提出定见和主张;
2、把握审计、管帐、财政、税务、经济、计算、内部操控、危险办理、法令和信息技术等专业常识;
5、谨慎详尽,优异的剖析判断才能和交流才能,学习才能及责任心强,作业原则性强;
(1)本科及以上学历,财会、金融、经济、数理等专业,1年以上金融机构相关作业经验;
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