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火狐体育在线登录最新版:中银绒业:宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告
来源:火狐体育最新版 作者:火狐体育appios 时间:2024-05-12 02:25:33

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日分别召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司2023年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2022年末,立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

  立信事务所2022年度业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市企业来提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务等行业。2022年度上市公司年报审计收费总额:8.17亿元,公司同行业上市公司审计客户家数:6家。

  截止2022年末,立信事务所已计提职业风险基金1.61亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)事件 诉讼(仲裁)金额 诉讼(仲裁)结果

  投资者 金亚科技、周旭辉、立信事务所 2014年报 尚余 1000多万在诉讼过程中 连带责任,立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

  投资者 保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等 2015年重组2015年报2016年报 80万元 一审判决立信事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投入资产的人所负债务的15%承担补充赔偿相应的责任,立信事务所投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

  立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次、纪律处分2次,涉及从业人员82名。

  项目 姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计时间 开始在本所执业时间 开始为本企业来提供审计服务时间

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度,考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。2023年度暂定审计费用共计120万元,其中财务报告审计90万元,内控审计30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司后续业务发展状况进行适当调整。

  公司第八届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,董事会审计委员会认为立信会计事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,有充足的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,都同意继续聘任立信会计事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和有关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果。因此,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第八届董事会第十九次会议审议。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为企业来提供审计服务,在为企业来提供审计服务的工作中,恪尽职守,公正的执业准则,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果。因此,为保持审计工作的连续性,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。

  公司第八届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。

  经核查,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

  本次聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4、独立董事关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的事前认可意见;

  5、独立董事关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的独立意见;

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