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火狐体育在线登录最新版:莱宝高科(002106)对会计师事务所2009年度审计工作总结的报告(图)
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  根据《公司选聘会计师事务所专项制度》及有关文件的规定,审计委员会向三届二十四次董事会提交了《关于对会计师事务所从事本

  年度公司审计工作的总结报告》。经本次董事会审议通过,并同意提请公司2009年度股东大会审议。总结报告全文如下:

  根据《审计业务书》的约定,深圳南方民和会计师事务所(以下简称“南方民和”)对公司财务报告进行了审计,包括2009年12月31日公司及合并的资产

  负债表、2009年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等,同时对公司广泛征集资金存储放置、管理及使用情况、对与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了评价、鉴证。审计期间,审计委员会和公司审计室、财务部进行了跟踪和大力配合;审计结束后,南方民和出具了标准无保留意见的

  根据公司《章程》的规定,2008年4月21日,2008年股东大会审议通过了聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构,支付其审计报酬人民币36万元。

  根据公司2008年度股东大会决议,2008年5月,南方民和与公司管理层进行了必要沟通,通过对企业内部控制等情况了解后,与公司签署了《审计业务约定书》。该约定书中约定了2009年度审计费用为36万元人民币,不存在或有收费项目。

  2010年1月8日,审计委员会与独立董事一起召开与南方民和年审注册会计师现场见面沟通会,协商确定了公司财务报表的审计上班时间安排,充分听取了管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况;并在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求,线年度的经营成果和现金流情况,通知南方民和按照审计工作安排开展年度审计。

  随后,南方民和审计小组进入公司开始年度审计。审计期间,审计委员会加强与年审会计师的沟通,督促其在约定期限内提交审计报告。

  2010年1月29日,审计委员会在南方民和出具初步审计意见后,再次与独立董事一起召开与年审注册会计师现场见面沟通会;并再次审阅财务会计报告,认为在所有重大方面线日公司及合并财务情况及2009

  年度公司及合并的经营成果和现金流量。经过23日的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,南方民和提交了标准无保留意见的

  南方民和未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中,南方民和从始至终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。

  审计小组共由10人组成,其中具有注册会计师资格人员3名,中级职称的人员3名,均具有担任本次审计业务所必需的专业相关知识和相关的职业证书,可以胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

  本年度审计过程中,审计委员会与南方民和审计小组进行了充分的协商安排;在此基础上,审计小组制订总体审计策略和具体审计计划,为完成审计任务和减小审计风险作了充分的准备。

  审计小组对企业内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价,在此基础上,确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中,审计小组执行了内部控制和穿行测试程序,获得了内部控制有效运行的审计证据;实质性测试审计程序中,审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。

  本年度审计中,南方民和审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表意见获取了充分、适当的审计证据。南方民和对公司财务报告发表的标准无保留的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上

  鉴于南方民和2010年将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并,合并后会计师事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”(以下简称“中审国际”),原为企业来提供多年审计服务(2003-2009年)的南方民和人员及业务也将转入中审国际;同时鉴于中审国际具有证券、期货相关业务许可证,南方民和合并后其所有审计、验证等注册会计师法定业务及别的业务将转由中审国际继续承办,并承诺保证对公司的审计服务的品质、其服务团队的人员保持稳定。为保持财务审计工作的连续性,同意拟聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。